Auditoría y control interno

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Diplomado

En Cali

$ 2.030.000 IVA inc.

Llama al centro

Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Lugar

    Cali

  • Horas lectivas

    100h

  • Duración

    3 Meses

  • Inicio

    Fechas disponibles

Las empresas deben implementar un sistema de control interno eficiente que les permita enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de hoy.

Es responsabilidad de la administración y directivos desarrollar un sistema que garantice el cumplimiento de los objetivos de la empresa y se convierta en un elemento esencial de la cultura organizacional. El marco integrado de control interno propuesto por COSO provee un enfoque integral y herramientas para la implementación de un sistema de control interno efectivo y en pro de mejora continua. Un sistema de control interno efectivo reduce a un nivel aceptable el riesgo de no alcanzar un objetivo de la entidad.

El estado mediante la Ley permitió la convergencia a Estándares de Aseguramiento de la Información de aceptación mundial, a su vez el CTCP como organismo de normalización técnica aconsejo la aplicación del marco técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), que contiene: las Normas internacionales de Auditoría (NIA), las Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC); las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR); las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas en inglés); las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR) y el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría, conforme se dispone en el anexo que hace parte integral del presente decreto.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Cali (Valle del Cauca)
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Cll 25 # 115 - 85 Km. 2 Vía Cali - Jamundí.

Inicio

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

A tener en cuenta

2. Objetivos del programa  Proporcionar a los participantes mediante herramientas metodológicas apropiadas, el conocimiento general de la NIA, además enseñar con un caso práctico la forma cómo deben ser desarrolladas  Potenciar en los participantes mediante ejemplos y resolución de talleres el desarrollo de conocimiento, competencias y actitudes de liderazgo y gestión en el manejo del sistema de Aseguramiento de la información. 3. Competencias adquiridas  Interpretar y aplicar la legislación sobre Control Interno.  Interpretar y analizar los diferentes elementos de las NIA.

Auditores internos, auditores externos profesionales de las áreas contables, empresarios, gerentes, revisores fiscales, gerentes financieros, interesados en el aprendizaje, perfeccionamiento y profundización de los temas de aseguramiento de la información.

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Jesús Alberto Sarria Jordán

5.0
10/05/2020
Sobre el curso: Excelente
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Jesús Alberto Sarria Jordán

5.0
08/05/2020
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Materias

  • Auditoría
    2

    2 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Auditoría interna
    2

    2 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • NIA
  • Internacionales
    1

    1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Marco integrado de control interno
    2

    2 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Marco normatividad
    2

    2 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Marco legar
    2

    2 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

  • Marco jurídico
    2

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  • NITR
  • Control interno
    2

    2 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad

Profesores

César Omar  López Ávila

César Omar López Ávila

Director

Programa académico

MÓDULO I.

ELEMENTOS CONCEPTUALES BÁSICOS

• Introducción.

• Marco internacional para servicios de aseguramiento.

• Decreto 302 de 2015 y NIAs: 200.

MÓDULO II.

CONTROL INTERNO

• Modelo de control interno COSO III.

• Entorno de control.

• Administración de riesgos.

• Actividades de control.

• Sistemas de información.

• Supervisión del sistema de control – Monitoreo.

MÓDULO III.

AUDITORIA INTERNA

• Normas internacionales de control interno.

• Evaluación del sistema de control interno.

• Fundamentos de auditoria interna.

• Practica de auditoria interna.

• Elementos de conocimiento de auditoria interna.

MÓDULO IV.

AUDITORIA EXTERNA

• Marco internacional para servicios de aseguramiento.

• Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

• NIAs: 300; 400; 500 y 700.

• Auditoria de información financiera.

• Planeación de la auditoria.

• Elementos de juicio de las auditorías.

• Conclusiones de la auditoría e informe.

MÓDULO V.

AUDITORIA EN AMBIENTES INFORMÁTICOS

• Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas COBIT.

• Planificación y organización; adquisición e implantación; entrega y soporte; supervisión y evaluación.

• Satisfacer las necesidades de las partes interesadas.

• Cubrir la organización de forma integral.

• Aplicar un solo marco integrado.

• Habilitar un enfoque holístico.

• Separar el gobierno de la administración.

MÓDULO VI.

RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO

• Presentación.

• Evaluación de riesgos y respuesta a los riesgos evaluados.

• Concepto de gobierno corporativo.

• Aspectos generales; estructura de propiedad; máximo órgano social y derechos de los accionistas; junta o consejo directivo; administradores; órganos de control; control de la gestión de los órganos de gobierno corporativo, revelación de información, grupos de interés y autorregulación del gobierno corporativo.

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