Auditoría y control interno
Diplomado
En Cali
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Descripción
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Tipología
Diplomado
-
Lugar
Cali
-
Horas lectivas
100h
-
Duración
3 Meses
Las empresas deben implementar un sistema de control interno eficiente que les permita enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de hoy.
Es responsabilidad de la administración y directivos desarrollar un sistema que garantice el cumplimiento de los objetivos de la empresa y se convierta en un elemento esencial de la cultura organizacional. El marco integrado de control interno propuesto por COSO provee un enfoque integral y herramientas para la implementación de un sistema de control interno efectivo y en pro de mejora continua. Un sistema de control interno efectivo reduce a un nivel aceptable el riesgo de no alcanzar un objetivo de la entidad.
El estado mediante la Ley permitió la convergencia a Estándares de Aseguramiento de la Información de aceptación mundial, a su vez el CTCP como organismo de normalización técnica aconsejo la aplicación del marco técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), que contiene: las Normas internacionales de Auditoría (NIA), las Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC); las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR); las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas en inglés); las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR) y el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría, conforme se dispone en el anexo que hace parte integral del presente decreto.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
2. Objetivos del programa
Proporcionar a los participantes mediante herramientas metodológicas apropiadas, el conocimiento general de la NIA, además enseñar con un caso práctico la forma cómo deben ser desarrolladas
Potenciar en los participantes mediante ejemplos y resolución de talleres el desarrollo de conocimiento, competencias y actitudes de liderazgo y gestión en el manejo del sistema de Aseguramiento de la información.
3. Competencias adquiridas
Interpretar y aplicar la legislación sobre Control Interno.
Interpretar y analizar los diferentes elementos de las NIA.
Auditores internos, auditores externos profesionales de las áreas contables, empresarios, gerentes, revisores fiscales, gerentes financieros, interesados en el aprendizaje, perfeccionamiento y profundización de los temas de aseguramiento de la información.
Opiniones
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Excelente
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Excelente contenido, buen material.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Jesús Alberto Sarria Jordán
Jesús Alberto Sarria Jordán
Logros de este Centro
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Materias
- Auditoría2
2 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Auditoría interna
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- NIA
- Internacionales
11 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Marco integrado de control interno
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Marco normatividad
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Marco legar
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Marco jurídico
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- NITR
- Control interno
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
Profesores
César Omar López Ávila
Director
Programa académico
MÓDULO I.
ELEMENTOS CONCEPTUALES BÁSICOS
• Introducción.
• Marco internacional para servicios de aseguramiento.
• Decreto 302 de 2015 y NIAs: 200.
MÓDULO II.
CONTROL INTERNO
• Modelo de control interno COSO III.
• Entorno de control.
• Administración de riesgos.
• Actividades de control.
• Sistemas de información.
• Supervisión del sistema de control – Monitoreo.
MÓDULO III.
AUDITORIA INTERNA
• Normas internacionales de control interno.
• Evaluación del sistema de control interno.
• Fundamentos de auditoria interna.
• Practica de auditoria interna.
• Elementos de conocimiento de auditoria interna.
MÓDULO IV.
AUDITORIA EXTERNA
• Marco internacional para servicios de aseguramiento.
• Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
• NIAs: 300; 400; 500 y 700.
• Auditoria de información financiera.
• Planeación de la auditoria.
• Elementos de juicio de las auditorías.
• Conclusiones de la auditoría e informe.
MÓDULO V.
AUDITORIA EN AMBIENTES INFORMÁTICOS
• Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas COBIT.
• Planificación y organización; adquisición e implantación; entrega y soporte; supervisión y evaluación.
• Satisfacer las necesidades de las partes interesadas.
• Cubrir la organización de forma integral.
• Aplicar un solo marco integrado.
• Habilitar un enfoque holístico.
• Separar el gobierno de la administración.
MÓDULO VI.
RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO
• Presentación.
• Evaluación de riesgos y respuesta a los riesgos evaluados.
• Concepto de gobierno corporativo.
• Aspectos generales; estructura de propiedad; máximo órgano social y derechos de los accionistas; junta o consejo directivo; administradores; órganos de control; control de la gestión de los órganos de gobierno corporativo, revelación de información, grupos de interés y autorregulación del gobierno corporativo.
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